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7000 ~ 9000
招聘结束
上海
 
本科以上
No.10125260
工作内容
1、 根据年度审计计划,制定日程表。
2、 按照评价指南,对中国集团公司CLC&FSCP运行状况进行评估和改进。
3、 根据年度日程,实施业务监查和规程运用监查,与信息系统部门合作,对集团各社进行系统环境的业务审计。
4、 上司交待的其他各类事务
申请条件
 年龄25-35左右,男女不限,上海人优先
 大学本科或以上学历
 日语听说读写流利
 有内审实施经验3年以上
 对财务或者会计、营业、制造、IT等业务有一定了解
8000 ~ 10000
招聘结束
上海市
 
本科以上
No.10120990
工作内容
1、根据部门的计划和安排,与公司各部门进行沟通,推进ISO体系在公司内部的运行,跟进体系文件、风险评估等的更新、确认;
2、根据部门的计划和安排,参与内部审查和外部审查的事前沟通、事中协调及事后的整改确认;
3、根据部门的计划和安排,完成J-sox的内外部评价和协助审查对应,对于发现的缺陷提出改进建议并推动整改建议落地;
4、根据部门的计划和安排,参加并完成定期不定期的相关内容培训;
5、遵守公司相关规章制度,无违反法律法规的行为;
6、完成领导交办的其他工作事项;
申请条件
1、本科以上学历,审计及会计专业优先,
2、日语一级,商务交流水平,英语四级
3、熟悉了解ISO9001标准或者J-sox评价,有2-3年以上ISO或J-sox内审工作经验。
4、正直诚信(非常重要),能适应比较细致的工作
5、善于发现并解决问题,有较强的自主学习意识;
6、沟通能力较强,与部门内外团队密切配合,了解并清晰传达彼此的需求;
7、抗压能力较强,遇到问题能积极面对并努力解决。
7000 ~ 11000
招聘结束
西安
 
本科以上
No.10120251
工作内容
1.作为内控专家,负责贯穿公司制度及业务流程层面的内部控制框架的评估、监控及优化,持续强化业务流程及内控的合规性、效果和效率;
2.协助内控经理制定、完善内控工作制度与内控作业程序,推进内控工作的标准化与最优化;
3.协助内控经理制定年度内控工作计划,报内控部长及经营管理层批准,落实批准的年度内控工作计划,开展内控评估、监控、以及咨询项目;
4.配合内外审计部门执行J-SOX审计及集团内部审计,针对公司经营管理中的重要课题开展内控部自主专项审计,制作审计方案、工作底稿及审计报告,及时向内控经理报告重大审计发现;
5.针对内控评估及审计中发现的问题或经营管理层需求,提供改善建议及咨询服务,跟踪检查改善计划的落实情况;
6.联合process owner监控业务流程中内部控制的设计与执行情况,与主管业务部门及经营管理层保持信息的及时共享;
7.制作内控培训课程,定期实施内控培训,帮助主管业务部门提高内控意识。
申请条件
1.本科及以上,财务、审计相关,语言类或管理类相关;
2.5年以上,有大型企业内审经验者优先;
3.熟悉大规模企业的商务模式及业务流程;
4.熟练掌握并应用企业内控管理、内部审计的专业知识与技能,具备一定程度的财务知识及财务分析能力;
5.熟悉J-SOX法定审计、企业流程审计的审计程序与方法;
6.具有良好的独立思考、逻辑思维、口头及书面报告能力,熟练掌握office等办公软件的使用方法;
7.具有较强的人际沟通及组织协调能力,日语或英语可作为工作语言;
8.性格开朗,沉稳、仔细,有较强的责任心与抗压能力。
8000 ~ 12000
招聘结束
上海市
 
本科以上
No.10119316
工作内容
1- 执行总部业务部门内部监察工作,通过访谈、抽样测试等一系列审计程序识别业务风险、控制缺失或控制薄弱之处,并提出对应整改建议,与业务部门就整改建议达成合意,整理完成内部监察指摘事项一览表,跟踪业务部门指摘事项整改进度。
2- 执行分公司内部监察工作,通过访谈、抽样测试等一系列审计程序识别业务风险、控制缺失或控制薄弱之处,向分公司宣贯总部相关规程。对于需要联携总部整改的,向总部直管部门提出并与其合意改善策,整理完成内部监察指摘事项一览表,跟踪业务部门指摘事项整改进度。
3- 参与完成RAP工作:作为TCE的内部统治事务局成员之一,根据TELC的要求负责收集各部门风险评估调查问卷的答案并将结果录入至RAP系统中。
4- 参与完成J-SOX评价工作:根据TELC的要求,独立评估业务相关内控活动整备情况和执行情况。
5- 完成日常工作中必要的翻译工作。
6- 作为【新入职分公司总经理内部监察工作相关培训】的讲师,培训内容包括:内部监查科成立的背景与使命、内部监查科工作体制图、分公司业务循环检查点以及分公司审计风险典型案例等。
申请条件
1,本科以上财经类或审计类相关专业
2,2年内部审计或外部审计工作经验
3, 熟悉制造业内部审计流程,包括采购、销售、生产、存货等重要业务循环。并针对内控缺陷有能力提出可行性改善建议
4,熟悉J-SOX相关知识
5,日语可以作为工作语言
6,自我驱动型人才, 较强的沟通能力
男女不限,35岁以下,全日制本科
7000 ~ 11000
招聘结束
西安
 
本科以上
No.10118537
工作内容
1.作为内控管理成员,参与和支持体系构建,内部流程的监控和优化;
2.销售流程的管理,规则/标准/操作;集中销售处理,确保数据的精度和及时性;
3.月度检查,受注残,POC检查,内控流程月度检查,异常或特殊流程的跟踪和检查;
4.内审和外审的日常对应,所负责范围的测试评价,报告出具,以及改善跟进;
5.培训管理,J-SOX以及内控Process,相关WF的培训计划制定以及实施;
6.为营业和相关管理部门提供业务财务相关支持;
7.领导交代的其他工作。
申请条件
1.本科及以上学历,财务金融相关,语言类或管理类相关专业;
2.1-2年以上的内控相关工作经验;
3.熟练使用office等办公软件及SAP系统;
4.初步基具备础财务知识及财务分析能力;
5.熟悉集团公司内各项规章制度;
6.初步具备国际贸易知识;
7.性格开朗,沉稳、仔细;
8.具有较强的人际能力、沟通能力、服从性强、客户服务意识强;
9.具备良好的沟通协调能力以及组织管理能力;
10.日语及英语可作为工作语言
9000 ~ 15000
招聘结束
上海市
 
本科以上
No.10117545
工作内容
1、出差分公司和工厂等进行现场审计
2、相关审计资料的整理&底稿和报告书的制作主持审计报告会
3、以及其他方式的审计报告
4、对应日本总社的J-Sox审计
5、对应外部会计师事务所的J-Sox审计
6、能提出企业内部风险控制方面的合理建议
申请条件
1、审计和会计专业知识(会计相关资格证)
2、能适应经常出差
3、有良好的沟通能力
4、日语一级
招聘结束
上海/西安
 
本科以上
No.10113952
工作内容
1.负责内控管理,包括体系构建,内部流程的监控和优化。
2.销售流程的管理,规则/标准/操作;集中销售处理,确保数据的精度和及时性。
3. 月度检查。受注残,POC检查,内控流程月度检查,异常或特殊流程的跟踪和检查。
4.开票申请的审核,对应,管理。
5.培训管理,J-SOX以及内控Process,相关WF的培训计划制定以及实施。
6. 为营业和相关管理部门提供业务财务相关支持。
7. 负责团队的日常管理、协调、组织工作,提升团队成员的业务能力。
8. 确保团队完成上级安排的各项KPI指标,培养后备人才。
申请条件
1,财务金融相关,语言类或管理类相关
2,熟练掌握office等办公软件使用方法;熟练应用SAP系统;初步具备基础财务知识及财务分析能力;熟悉集团公司内各项规章制度;初步具备国际贸易知识。
3,性格开朗,沉稳、仔细;具有较强的人际能力、沟通能力、服从性强、客户服务意识强,具备良好的沟通协调能力以及组织管理能力,日语或英语可作为工作语言
男女不限,25岁以上,本科及以上学历
招聘结束
外高桥
 
本科以上
No.10112288
工作内容
1、根据审计计划,对中国地区子公司、关联公司进行定期的业务审计(制作审计要点和审计步骤,实施现场审计,提出审计建议并实施后续审计等);
2、根据日本金融商品交易法的要求,实施J-SOX评价;
3、对应日本总公司内部监查部门要求的其他事项(如:专项审计等);
4、辅助内审部门完成其他日常工作(会议纪要的制作、部门物品的管理等)。
申请条件
1、本科或硕士学历,5年以上日企工作经验,在制造业有内部审计、财务等业务经验。
有内部审计、监察、内控、风控、合规等经验者优先。
2、要求日语口语流利,商务水平。有日本留学经验者优先。
3、熟练掌握Office办公软件(EXCEL,Word,PPT),有ERP等系统经验者更佳。
4、需要有分析数据、发现问题、解决问题的能力,书面表达能力佳(能用日语书写报告)。
5、有团队精神和较强的沟通协作能力。
8000 ~ 14000
招聘结束
上海
 
本科以上
No.10110730
工作内容
1.建立、维持和持续改进公司各项业务的内部控制活动
2.监督和评价公司各部门内部控制活动的效果
3.进行公司各项业务活动的风险识别和评价
4.确定内部审计目标,制定内部审计计划和审计检查项目
5.实施内部审计和编制审计报告
工作需要时需要长宁/松江出勤
申请条件
1. 本科以上学,会计学、统计学、金融学等相关专业;
2. 具备2年以上会计事务所或制造业内部审计工作经验优先考虑;
3. 善于沟通,有较强的语言和书面文字表达能力;
4. 能熟练地运用各类办公软件,了解制造业务常用的各种信息管理系统。
10000 ~ 15000
招聘结束
上海
 
本科以上
No.10110491
工作内容
1、集团公司的内审、 报告&汇报;
2、内部外部监察内审的对应
申请条件
1、性别不限,年龄在30岁以内。学历本科或以上。
2、三年以上会计事务所经验或者内审经验,至少有财务经验
3、日语有一定基础,经验合适的话,入社后在学亦可。

 

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